Добрый день!
ООО с 01.01 перешло с ОСНО на УСН (доходы/расходы)
в 2019 г. была ввезена партия импортного товара (продана не полностью), соответственно был уплачен НДС на таможне. Данный НДС был принят к возмещению не полностью.
Вопрос - можно ли таможенный НДС (остаток) учесть в составе расходов? Ввезенная партия товара продана не полностью.
Заранее спасибо